一、跨境税务规划与申报服务
境内外税收政策适配:针对不同国家/地区增值税、所得税等差异,提供合规申报方案。
税收优惠申请:协助企业申请高新技术企业15%所得税优惠、小型微利企业5%实际税负减免,以及自贸区特定区域税收减免政策。
出口退税管理:针对采购端可取得增值税专用发票的企业,设计出口退税流程,通过退税率与采购成本匹配实现利润优化。
二、跨境资金流合规管理
收付汇通道设计:搭建境内外账户体系,结合第三方支付平台与离岸账户,解决个人账户收款问题,确保资金流可追溯。
外汇结汇合规:提供阳光化结汇方案,避免非法换汇,同时匹配业务模式选择一般贸易结汇或市场采购贸易。
三、企业架构与交易模式设计
主体分层搭建:根据业务阶段规划境内控股公司、境外子公司及店铺运营主体的职能划分,实现问题隔离与税负优化。
交易模式选择:结合采购票证情况,推荐出口退税、出口免税核定、香港采购+服务公司等模式,解决无票采购合规难题。
四、物流与通关合规服务
报关模式匹配:根据商品类型选择跨境电商专属通关方式,避免传统买单报关导致的资金回流障碍。
保税仓联动服务:整合保税仓储、物流配送与清关申报,优化库存周转并降低关税成本。
五、问题管理与政策利用
财税合规审计:定期核查境内外账务匹配性,防范税务稽查问题,特别针对金税四期下的数据穿透监管。
国家补贴申报:协助申请跨境电商综试区奖励、研发资助、稳岗补贴等政策红利。